Es esencial que tanto las empresas como las personas marquen sus calendarios con fechas de impuestos claves. Para garantizar una temporada de impuestos sin problemas y sin penalizaciones, abajo las fechas importantes que debes tener en cuenta este año calendario.
Enero
16 de enero: Fecha límite para pagar impuestos estimados del cuarto trimestre.
Como primera fecha notable del año, el 16 de enero marca la fecha límite para pagar tus impuestos estimados del cuarto trimestre. Asegúrate de calcular y enviar tus pagos para cumplir con las regulaciones fiscales.
31 de enero:
- Fecha límite para enviar 1099 y W-2 a los destinatarios.
- Fecha límite para presentar 1099-NECs y W-2/W-3 al IRS.
Inicia el año proporcionando los documentos fiscales necesarios a los destinatarios y presentando los formularios requeridos al IRS. Esto garantiza transparencia y evita posibles penalizaciones.
Febrero
28 de febrero: Fecha límite para presentar 1099/1096 (excepto 1099-NECs) si presentas en papel.
Para aquellos que optan por presentar en papel, el 28 de febrero es la fecha límite para enviar tus 1099 y 1096. Asegúrate de precisión y completitud para evitar retrasos.
Marzo
15 de marzo:
- Fecha límite para presentar las declaraciones de S-Corp (1120S) y asociaciones (1065).
- Fecha límite para elegir el estado de S-Corp para corporaciones existentes o LLCs.
El 15 de marzo es una fecha crítica para las S-Corps y asociaciones. Presenta tus declaraciones y considera elegir el estado de S-Corp si es aplicable a la estructura de tu negocio.
Abril
1 de abril: Fecha límite para presentar 1099/1096 (excepto 1099-NECs) si presentas electrónicamente.
La presentación electrónica ofrece eficiencia. Si eliges esta opción, asegúrate de que tus 1099 y 1096 se presenten antes del 1 de abril.
15 de abril:
- Fecha límite para presentar las declaraciones individuales (1040), fiduciarias (1041) y corporativas (1120).
- Último día para hacer contribuciones a HSA y contribuciones a la mayoría de los planes de jubilación.
- Fecha límite para pagar pagos estimados del primer trimestre.
El 15 de abril es una fecha crucial. Las personas, fideicomisos y corporaciones deben presentar sus declaraciones. Además, aprovecha la oportunidad de hacer contribuciones a las Cuentas de Ahorro de Salud (HSA) y varios planes de jubilación. No olvides pagar tus pagos estimados del primer trimestre.
Mayo
15 de mayo: Fecha límite para presentar la mayoría de las declaraciones sin fines de lucro (Formulario 990).
Las organizaciones sin fines de lucro deben asegurarse de presentar sus declaraciones a tiempo antes del 15 de mayo.
Junio
17 de junio: Fecha límite para pagar pagos estimados del segundo trimestre.
Mantente al tanto de tus pagos estimados de impuestos presentando tus pagos del segundo trimestre antes del 17 de junio.
Septiembre
16 de septiembre:
- Fecha límite para las declaraciones de impuestos extendidas de S-Corp y asociaciones.
- Fecha límite para pagar pagos estimados del tercer trimestre.
A medida que se desarrolla el tercer trimestre, asegúrate de presentar las declaraciones de impuestos extendidas para S-Corp y asociaciones, y envía tus pagos estimados del tercer trimestre.
30 de septiembre: Fecha límite para las declaraciones extendidas de fideicomisos.
Las declaraciones extendidas de fideicomisos vencen a fines de septiembre.
Octubre
15 de octubre: Fecha límite para las declaraciones extendidas de impuestos individuales y corporativos.
El 15 de octubre marca la fecha límite para las declaraciones extendidas de impuestos individuales y corporativos.
15 de noviembre: Fecha límite para presentar declaraciones extendidas sin fines de lucro.
Las organizaciones sin fines de lucro con declaraciones extendidas deben asegurarse de enviarlas antes del 15 de noviembre.
Un recordatorio crucial con respecto a la fecha límite del 15 de abril: una extensión amplía el tiempo para presentar, no para pagar. Si presentas una extensión y aún debes dinero, se te aplicará la penalización por falta de pago del 0.5% por mes sobre el saldo. Aunque esta penalización es considerablemente menor que la penalización por falta de presentación del 5% por mes, es prudente presentar una extensión (o permitirnos presentar una por ti) si la necesitas.
Si no estás seguro de qué hacer exactamente para cualquiera de estas fechas claves o necesitas asistencia, llámanos.Permítenos ayudarte a mantener las cosas en orden y comenzar 2024 con el pie derecho.
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